EL FORMULARIO FISCAL 1099G, EXPLICADO
Recursos del Formulario de Impuestos 1099G
EL FORMULARIO FISCAL 1099G
El Departamento del Trabajo de Connecticut (CTDOL) envía formularios de impuestos por correo a su dirección registrada en archivos a principios del año 2022. Estos son los formularios 1099G y estos reflejan:
- Cualquier beneficio que usted haya colectado por desempleo (encasillado #2)
- Cualquier beneficio que usted haya tenido que pagar en el año 2021 (encasillado #3)

Si usted recibió un formulario 1099G y no solicitó ni recibió beneficios por desempleo,
infórmenos de inmediato. Esto puede significar que usted ha sido víctima de un robo de identidad. Nosotros investigaremos su reclamo y si descubrimos que es víctima de robo de identidad, volveremos a emitir el 1099G lo antes posible.
El IRS ha emitido una guía para estos contribuyentes.
Los contribuyentes que reciben un Formulario 1099-G incorrecto deben comunicarse con la agencia estatal distribuidora para solicitar un formulario revisado. Si no pueden obtener un formulario adecuado y corregido de parte del estado, como quiera deben presentar una declaración de impuestos precisa, reportando solo los ingresos que recibieron. Deben guardar cualquier documentación que tengan con respecto a sus intentos de recibir un formulario corregido de su agencia estatal.
Si recibió un 1099G que no refleja un sobrepago reembolsado,
lea nuestras preguntas frecuentes.
¿QUÉ FORMULARIO OBTENDRÉ?
Las compensaciones regulares de desempleo estatal (UI), la compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica (PEUC) y los Beneficios Extendidos (EB) se emiten en UC-1099G.
Las compensaciones de Asistencia Pandémica por desempleo (PUA) se reflejan en una forma diferente, la UC-PUA-1099G.
Si cobró UI/PEUC/EB y PUA, debe presentar sus impuestos utilizando ambos formularios.
Estos formularios también están disponibles en línea desde la página de su cuenta.
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Los formularios 1099G para los años calendario 2017-2021 (UI, PEUC y EB) están
aquí.
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Si ya ha utilizado nuestro sistema de cuentas en línea para presentar su reclamación semanal o administrar sus beneficios, utilice el mismo ID de usuario y contraseña.
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o Si no tiene un ID de usuario y una contraseña, puede crear uno
aquí.
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Se puede acceder a los formularios UC-PUA-1099G en línea iniciando sesión en su cuenta ReEmployCT
aquí y seleccionando Consultar, Ver correspondencia.
ASUNTOS DE SEGURIDAD
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Si está utilizando una computadora pública, recuerde cerrar la sesión de su cuenta una vez que haya terminado. Utilice el botón "cerrar sesión" que se encuentra justo encima de la información de su cuenta. No es suficiente simplemente "x" fuera de la pantalla, debe cerrar su cuenta para asegurarse de que esté protegida y correctamente desconectada del buscador público.
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Recuerde tomar cualquier nota o copia que pueda haber hecho.
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Cambie su contraseña con frecuencia para asegurarse de que su cuenta está segura.
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Para obtener más información sobre la seguridad de la cuenta, visite nuestra página de prevención del fraude
aquí.
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL 1099G
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¿Por qué necesito el 1099G o PUA 1099G?
Estas formas reflejan lo que se le pagó en las compensaciones por desempleo; lo que usted pagó en compensaciones de desempleo (en el caso de un sobrepago); y los impuestos que se retuvieron. Los ingresos por desempleo se consideran un salario, por lo que está sujeto a impuestos.
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se pagaron beneficios por desempleo, esto se refleja en el encasillado #2,
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reembolsó la totalidad o parte de un sobrepago pendiente, reflejado en el encasillado #3,
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hubo compensaciones de desempleo para pagar un sobrepago, o
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se interceptaron reembolsos de impuestos para pagar un sobrepago por desempleo,
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Mi 1099G está incorrecta. He pagado un sobrepago y no se muestra aquí.
CTDOL publicó un video explicativo sobre esto:
Algunos reclamantes serán notificados de que tienen un sobrepago que debe ser reembolsado. Hay muchas razones para sobrepagos, por ejemplo, si usted solicitó beneficios de desempleo y recibió beneficios, pero luego su empleador le pagó salarios después de recibir fondos del Programa de Protección de Cheques De Pago.
Si usted reembolsó el sobrepago y ha recibido una notificación de que el CTDOL tiene su reembolso, pero la cantidad se muestra en el encasillado #2 como "beneficios pagados" y no en el encasillado #3 como "cantidad reembolsada", podría ser que su reembolso no ha sido aplicado a su cuenta hasta 2021. En ese caso, el formulario 1099G que muestra la devolución de los sobrepagos se emitirá el próximo mes de enero para el ejercicio fiscal 2022.
He aquí por qué esto puede suceder:
CTDOL está obligado a poner los sobrepagos que recibimos en una cuenta de retención hasta que se apliquen a la cuenta correcta. Aplicar el reembolso a la cuenta correcta puede tomar tiempo dependiendo de la información que acompaña al pago y al volumen de sobrepagos que estamos procesando.
La pandemia ha causado un alto volumen de sobrepagos en Connecticut y en todo el país. Como resultado, el Servicio de Impuestos Internos ha emitido directrices a los contribuyentes para que presenten una declaración de impuestos precisa y conserven toda la documentación.
Los contribuyentes que reciben un Formulario 1099-G incorrecto deben comunicarse con la agencia estatal emisora para solicitar un formulario revisado. Si no pueden obtener un formulario a tiempo y corregido del estado, como quiera deben presentar una declaración de impuestos precisa, reportando solo los ingresos que recibieron. Deben guardar cualquier documentación que tengan con respecto a sus intentos de recibir un formulario corregido de su agencia estatal.
Por medio de esta guía, los declarantes deben restar la cantidad que pagaron CTDOL de la cantidad en 1099G encasillados #2 y esos son los ingresos que deben reportar.
Ejemplo:
Usted recibió una 1099G que tiene $1000 en el encasillado #2, lo que significa que CTDOL le pagó $1000 en beneficios en el año 2021.
Sin embargo, devolvió estos beneficios porque hubo un sobrepago y tiene una notificación de CTDOL de que recibimos su pago de $1000.
Su 1099G no refleja que el pago se aplicó en año 2021.
Resté los $1000 que nos pagó del encasillado #2 ($1000). Luego reportará $0 al IRS como ingresos por desempleo.
Es fundamental que mantenga su evidencias o archivos en caso de una auditoría.
Nota: el proveedor de la tarjeta de crédito cobra una tarifa para procesar los pagos. Puede pagar con cheque o giro postal para evitar la tarifa de la transición. Más información sobre sobrepagos está
aquí.
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Recibí 2 formularios 1099G del Departamento de Trabajo. ¿Necesito ambos documentos para presentar mis impuestos?
Los beneficios regulares de desempleo estatal (UI), la compensación de desempleo por la emergencia pandémica (PEUC) y los beneficios extendidos (EB) se emiten en uc-1099G.
Los beneficios de asistencia pandémica por desempleo (PUA) se reflejan en una forma diferente, la UC-PUA-1099G.
Si usted colectó PUA y otro beneficio, recibirá dos formularios 1009G, uno es el UC-PUA-1099G y el otro es el UC-1099G.
Debe usar ambos formularios para presentar sus impuestos del 2021.
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¿Se incluyen las cifras de compensación federal por desempleo pandémica (FPUC) o asistencia por salarios perdidos (LWA) incluidas en las formas de 1099G?
Si.
Cualquier FPUC o LWA que haya recibido durante la colecta de IU, PEUC o EB se incluirá en las cifras del formulario UC-1099G. Cualquier FPUC o LWA que haya recibido durante la colección de PUA se incluirá en las cifras en el formulario UC-PUA-1099G.
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¿El formulario 1099G es una factura que debo reembolsar?
No, los formularios UC-1099G y UC-PUA-1099G no son facturas que necesitan ser reembolsadas. Reflejan los ingresos que usted ganó que son calificantes para impuestos. Los beneficios de desempleo son salarios que pueden tener deducciones para impuestos, la forma 1099 es el formulario en que reportan estos salarios al IRS y al Departamento de Servicios Tributarios de Connecticut.
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¿Por qué necesito información uc-1099G para 2021 cuando el cierre de vacaciones de mi empresa fue en 2020 y mi empleador presentó nuestra solicitud de desempleo en 2020?
Los beneficios de desempleo se reportan al IRS a través de UC-1099G cuando se les pagó. Por lo tanto, si el cierre fue a finales de 2020 y los beneficios se pagaron en enero de 2021, esas ganancias se informan con su información UC-1099G para 2021.
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Veo una cifra reportada en #3 "CANTIDAD REPAGADA" de mi información UC-1099G. ¿Qué significa eso?
La cifra reportada en #3 "CANTIDAD REPAGADA" refleja los reembolsos que hizo en 2021 por un sobrepago de compensación por desempleo anterior, incluyendo reembolsos en efectivo o con tarjeta de crédito, compensaciones a sus beneficios de desempleo, embargos e interceptaciones de reembolsos de impuestos. Por favor, consulte al IRS o a un experto en impuestos para determinar si puede reclamar un reembolso por desempleo para 2021.
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No estoy de acuerdo con las cantidades reportadas en mi información UC-1099G/UC-PUA-1099G. ¿Qué puedo hacer?
Tenga en cuenta que el n.° 2
“TOTAL DE PAGOS DE COMPENSACIÓN POR DESEMPLEO” incluye todos
los pagos que se le hicieron en 2021 y cualquier impuesto
federal y estatal retenido y cualquier deducción por
manutención infantil. Eso podría explicar la diferencia
entre sus pagos brutos (sus beneficios totales) y sus pagos
netos (la cantidad que recibió semanalmente). La
compensación total por desempleo no coincidirá con el total
de sus pagos semanales si se realizaron deducciones
voluntarias o involuntarias. Puede verificar los montos en
su UC-1099G iniciando sesión en su cuenta de impuestos y
beneficios de
CTDOL Impuestos y Beneficios y los importes de su UC-PUA-1099G iniciando sesión en su cuenta de
ReEmployCT para ver su historial de pagos.
Reflejarán sus pagos y cualquier deducción
que haya realizado antes de recibir la compensación por
desempleo.
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Mi información uc-1099G para 2021 muestra que no se sacaron impuestos o se sacaron muy pocos impuestos. ¿Hay algo que se pueda hacer para corregir este problema?
Si usted eligió que se le retuvieran los impuestos de sus beneficios de desempleo cuando presentó su reclamo inicial, los montos de impuestos se retuvieron en un porcentaje fijo de los pagos que se le hicieron en 2021. Si usted no eligió que se le retuvieran los impuestos de sus beneficios de desempleo cuando presentó su reclamo inicial, no se retuvieron montos de impuestos. Si actualmente está solicitando beneficios de desempleo o presenta una reclamación en el futuro, puede solicitar que su estado de retención se cambie
aquí.
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¿Reporta el Departamento de Trabajo la información uc-1099G al IRS y al DRS?
Sí, el Departamento de Trabajo está obligado a enviar esta información al IRS y al DRS y lo hace electrónicamente. Depende de usted, el declarante de impuestos, incluir su información individual uc-1099G cuando usted presenta su declaración de impuestos.
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Tengo problemas para acceder a mi cuenta DOL para obtener mi información uc-1099G. ¿Qué estoy haciendo mal?
Si no ha accedido a su cuenta de CTDOL Tax and Benefits en un año o más, su cuenta ha sido desactivada y tendrá que crear una nueva. Si ha accedido a su cuenta en un año y todavía tiene problemas de acceso,
llame al Centro de contacto para el consumidor.
Si olvidó su contraseña de ReEmployCT, haga clic en "Olvidé o restablecer la contraseña de usuario". Si olvidó su ID de usuario, acceda a
http://www.ctdol.state.ct.us/PUA/PUA-Help-Span.htm, haga clic en "Olvidé mi ID de usuario de ReEmployCT (PUA)” y rellene el formulario en línea.
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200 Folly Brook Boulevard, Wethersfield, CT 06109 / Phone: 860-263-6000
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